重大讯息依年度

公告本公司取得会计师内部控制专案审查报告

序号 1 发言日期 112/03/23 发言时间 18:22:42
发言人 吴友梅 发言人职称 策略长 发言人电话 02-27031068
主旨 公告本公司取得会计师内部控制专案审查报告
符合条款 25 事实发生日   112/03/23
说明
  1. 取得会计师“内部控制专案审查报告”日期:112/03/23
  2. 委请会计师运行内部控制专案审查日期:111/01/01~111/12/31
  3. 委请会计师运行内部控制专案审查之缘由:因应本公司申请上市作业需求
  4. 申报公告“内部控制专案审查报告”内容之日期:112/03/23
  5. 意见类型:无保留意见
  6. 其他应叙明事项(内部控制专案审查报告全文请至公开信息观测站查阅,路径为:公司治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无